你好,具體是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)增呢?
老師,麻煩問下納稅調(diào)整在哪里調(diào)整?調(diào)整2019年的企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅調(diào)增在納稅調(diào)整表里填哪里
請(qǐng)問企業(yè)所得稅A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額一樣的會(huì)增加A100000表里的納稅調(diào)整增加額嗎,納稅調(diào)整減少額是在哪里填寫的?
19年無發(fā)票的企業(yè)所得稅做了調(diào)增(在納稅調(diào)整表中二、扣除類其它填寫的),20年收到發(fā)票后企業(yè)所得稅在哪里填寫調(diào)減呢?
老師,社保的滯納金是在所得稅申報(bào)表哪里調(diào)增?是在表“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里面的第20行稅收滯納金里填列嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購(gòu)入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個(gè)稅申報(bào)所屬期是3月還是4月?
賣給個(gè)人的不開票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個(gè)稅軟件申請(qǐng)退個(gè)稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷售額還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)銷售額呢
其它公司給我們開的發(fā)票認(rèn)定為虛開,企業(yè)所得稅調(diào)增
你好,那需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫做納稅調(diào)增處理
其它欄次 賬載金額 稅收金額不用填對(duì)吧
你好,填寫賬載金額相應(yīng)數(shù)據(jù),稅收金額欄次填寫0?
好的,老師100萬以下5%交所得稅是什么時(shí)候開始的
你好,100萬以下5%交所得稅,你是指小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠?
是的,18年有這個(gè)優(yōu)惠嗎
你好,18年也有相應(yīng)的小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策