同學你好 納稅調整明細表
19年無發票的企業所得稅做了調增(在納稅調整表中二、扣除類其它填寫的),20年收到發票后企業所得稅在哪里填寫調減呢?
20年暫估入庫,21年未收到貨、票,填報21年所得稅匯算申報表里面,在納稅調整-扣除類項目-其它里面調增,有稅務風險嗎
申報年報企業所得稅,利息收入在納稅調整表怎么填寫,是在扣除項目調整最后一欄其他填嗎?
老師,企業所得稅年報,房租沒有取得發票,我要調增,我填A105000納稅調整項目明細表的30行其它行,填寫對沒有?
2022年企業所得稅匯算清繳 A105000納稅調整項目明細表中的扣除類調整項目中的11項傭金和手續費支出(保險企業填寫A105060),制造業是填寫網銀手續費吧? 還有暫估的但是一直未收到發票的,應該填寫在哪里?
如果差額征收對外開的是一般計稅的稅率可以抵扣,簡易計稅稅率不能抵扣老師,越聽越糊涂,比如勞務公司和甲方簽的是9個專票,然后勞務公司選擇差額征收,全額開票,按9個點開,難道取得的分包發票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
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是在里面填,問題是調減金額一欄是灰色,填不進數字,不知道怎么操作?
你們是什么會計準則 直接做分錄調整就可以了
小企業會計準則,不用年度所得稅填寫調減嗎
這筆業務之前是怎么做的分錄呢
19年正常分錄,企業所得稅做了調增,20年收到發票后直接將發票粘在19年會計賬頁后面,申報20年企業所得稅應該是要調減吧?
正常做分錄是咋做的
借:原材料 貸:銀行存款 收到發票后沒有做任何分錄
那你這次 借利潤分配未分配利潤 就可以了 這樣做
重新修改20年的賬嗎?
不用 在今年做就可以了 這樣就不用單獨調申報表
好的,謝謝!
滿意請給五星好評,謝謝