你好,營業外收入的話,是不需要的,這個營業外收入對應的具體事項是什么
老師 1月份申報12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計提并在申報交納增值稅時轉入營業外收入嗎?
老師我7月份有一筆營業外收入,7月申報增值稅時需不需要做收入處理了?要交增值稅嘛?
老師,我公司小規模納稅人,7月產生5萬增值稅,這筆增值稅是否需要結轉到營業外收入
老師,21年7月一筆收入誤入營業外收入,21年12月調整成其他業務收入,所得稅當時已交,增值稅未報這部分,現在需要更正21年7月增值稅申報表還是更正21年12月申報表?
老師您好,我們開的普票免稅,我還需要做這一筆分錄嗎?借應交稅費—應交增值稅 貸營業外收入—政府補助 我7月份開的都沒做,有關系嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
就是我們是生產企業,賣的廢鐵什么的,
報增值稅的時候需要報這筆收入嘛
這樣的話,理論是要繳納增值稅的
7月的時候不知道怎么處理我就沒確認收入沒入賬,現在我做賬的話該咋處理了
你好,開票了,就作為當月的收入,申報納稅即可,沒有開票的話,按照無票收入
沒開票,我們確認是營業外收入的話,寫分錄的時候需要自己計算計提增值稅銷項嘛
你好,是的理論是這樣的,你們金額打不打
只有3百多
這樣的話,你們不用了,按照營業外收入,實務中很多企業沒有申報的
哦,就是電子稅務局申報增值稅時就不報這筆收入了是不
你好,是的,營業外收入不用了,金額也不大
終于明白了,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快