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老師,我們是建筑公司,別人用我們公司, 個人打過來的貨款我們轉給供貨商分錄,借銀行存款貸其他應付款-個人 應付賬款-材料公司貸銀行存款,那那筆其他應付款個人還掛著怎么處理?我寫的對嗎?

2020-11-28 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-28 09:57

你好 你們是代收代付款嗎??

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快賬用戶7560 追問 2020-11-28 09:58

是的,掛靠我們公司,需要開票過帳

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齊紅老師 解答 2020-11-28 10:04

你好 代收代付款分錄 是正確的

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快賬用戶7560 追問 2020-11-28 10:04

那最后其他應付款還是掛著錢怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-11-28 10:08

你好 掛靠 應是以被掛靠方的名義經營? ? 付款采購也是被 掛靠方的名義?? 掛靠方可以分包 也可以內部承包??

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相關問題討論
你好 你們是代收代付款嗎??
2020-11-28
同學你好 超出三年的話轉到營業外
2022-01-11
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-12-17
同學你好 借原材料 貸銀行存款
2021-03-16
您好,不可以,就是有洗黑錢的嫌疑
2021-01-06
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