同學(xué)你好 超出三年的話轉(zhuǎn)到營業(yè)外
老師,我們是建筑公司,別人用我們公司, 個人打過來的貨款我們轉(zhuǎn)給供貨商分錄,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-個人 應(yīng)付賬款-材料公司貸銀行存款,那那筆其他應(yīng)付款個人還掛著怎么處理?我寫的對嗎?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師銀行回單上前海人壽打了61.34給我們,我們每個季度都會買保險,這個是之前買多了,退回來的金額,我分錄寫成借銀行存款61.34 貸應(yīng)付賬款61.34 借應(yīng)付賬款61.34 貸管理費用——保險61.34對不對,還是借銀行存款61.34,貸營業(yè)外收入61..34
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費用貸:應(yīng)付賬款**單位。可是其他應(yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
你好老師,我們單位電費是兩家承擔(dān),每月電費交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款,發(fā)票拿回來我單位支付全額電費 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?
老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發(fā)票嗎
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報表填第二列服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領(lǐng)用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師怎么領(lǐng)失業(yè)金呢?
空調(diào),含人工安裝等材料,開票稅收分類編碼是哪個?
已結(jié)關(guān)的報關(guān)單,這部分出口產(chǎn)品視同內(nèi)銷,申報了未開票收入,不申報出口退稅,那這個報關(guān)單具體該怎么操作還是不用申報了
公司購買的新汽車的裝潢費怎么做賬?
就今年的,百萬呢。還能怎么處理?
同學(xué)你好 這個付出去就可以了
關(guān)鍵是沒有那么多資金付不出去呀。
那就只能掛往來了 不超三年就沒事
轉(zhuǎn)營業(yè)外支出還是收入要什么手續(xù)或附件?
這個是不用其他資料的
那這筆轉(zhuǎn)營業(yè)外支出還是營業(yè)外收入?
你這個是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
那還得有成本票消化這個呀,要不就得交稅?
同學(xué)你好 對的 肯定要交稅
要怎樣處理一下呢,二百萬加公司的利潤稅多呀?
同學(xué)你好 這個沒辦法 要交稅的