您好,看金額,若金額小,可以不開發票,申報個稅即可。
老師,我是一家制造業,請人到我們公司來上課,給他支付課時費,需要他開發票嗎?如果要開發票應該注意些什么?是否申報個稅
我們開推廣會,請了個專家講師講課,費用3000元,合同約定,個稅由我們公司承擔。請問 1.專家是否需要向我們提供發票?開什么名目? 2.我們是否需要替他申報個稅?以什么名義? 3.我們企業作為扣繳義務人卻承擔了個人所得稅,是否可以企業所得稅稅前扣除? 4.專家不太愿意開發票。我們企業如何處理?
老師,我們公司請了幾個外面的私人老師講課,但沒有簽合同,就只講一次,要給他們付費。我想問下這種情況是否需要簽合同?然后他們給我們開發票,發票內容開什么呢?
老師,我司地面修補發生的費用需要向園區物業公司申請賠償款,如果他們給了賠償款我們需要開發票給他們嗎,開什么種類發票呢,我們是電子制造業公司
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,因為是個人,不開發票,款直接轉到他個人卡里,5000按勞務費申報,扣個稅800,實發他4200,但是人家不同意,要求個稅我們給他承擔。請問老師,沒發票,這5000我需要全部調增,個稅800我計入營業外支出,匯算時也調增,這么處理對嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
您好,若開發票,需要按服務費或咨詢費項目。