你好!是根據(jù)實(shí)際金額填寫的
我們是個體戶,定期定額自行申報,增值稅納稅申報表邸第11行我只填銷售收入還是填銷售收入和稅額加一塊的數(shù)?老師
提問老師,我們網(wǎng)吧是定額申報的,增值稅申報表每個月定額19200,我年底的時候財務(wù)報表里的利潤表收入填19200*12=230400,還是收入根據(jù)實(shí)際填
老師:核定征收表里面有個(上年所得稅額),這個金額我是要收入調(diào)增后的金額還是就12月底所得稅申報表里的金額呢?
老師,個體工商戶工商年報銷售額是按照每月核定數(shù)填寫還是實(shí)際開票收入填寫,增值稅報表每個月自動申報的都是每個月的核定數(shù)98000*12個月,但實(shí)際開票說沒有那么多
我們是個體工商戶,之前是定期定額,4月1日改查賬征收,會計做賬申報財務(wù)報表1-6月份都按查賬的做賬(實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)),但是報個人經(jīng)營所得稅時的收入和成本怎么填數(shù)?是按財務(wù)報表填,還是按增值稅報表填(第一季度核定收入+第二季度查賬收入)
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎