你好按照實際的銷售收入填寫的
個體工商戶定期定額征收申報增值稅表的時候,增值稅沒有超過核定的那個數字,核定是季度60000實際發生50000,在增值稅申報表中填寫50000還是60000
你好,有一個個體工商戶他的每個季度核定征收稅務局定的是99萬元,到他的實際銷售額不到99萬增值稅申報表怎么填寫
老師,請問下個體工商戶核定征收是不是每個月按核定額或者按實際開票金額報稅就行了呀?如果每月核對額是4萬,實際銷售收入是500萬,開票金額15萬以內/月,對公戶收款超過4萬的,按哪個金額申報呢?電子稅務網上每次打開申報表,開票金額自動填寫在申報表上了,是不是直接點申報就可以了,未開票收入需要申報嗎?另外租賃收入要申報嗎?
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統已經自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
個體戶定額征收,每月沒超定額,也沒做賬,都是稅務局自動申報報表,但是網店里有收入大概有20多萬,能查到,那我申報工商年報是按20多填寫收入還是按0呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
那這樣的話,跟申報表就不一致了沒有關系嗎
你利潤表的數字是多少
個體工商戶核定征收的,沒有記賬,只是報稅了
那按照你申報表的數字填寫的
申報表是每個季度自動申報的,就是每月核定數98000*12,實際開票要少些
按照申報表吧,這樣一致
老師,資產負債表都是按照不重分類申報的,現在應收賬款是負數,可以嗎?可以改為重分類嗎?哪個時間段改好些?改了后,跟之前申報的數據就不一致了咋辦
按照負數填寫就可以的
老師,資產負債表可以一直按照不重分類填寫申報嗎?一開始忘記重分類了,這么多年都是不重分類報表
可以的,不需要從分類的
就是有的老師說要重分類才是正確的的呢
我們一直都沒分類過
好的謝謝老師,現在發現23年11月成本結轉多了10000多,怎么處理呢老師,修改報表還要設計到所得稅報表多交稅,改了會不會扣分?
更正申報不會的這次
之前更正會扣分啊老師,可以不改嗎?沖銷掉那個憑證呢
年報不會現在的,我們不會
可以不改,沖銷掉嗎老師
也可以,怎么簡單怎么來