你好 ;按照定額來報稅費的;? 按照定額金額?
個體工商戶定期定額征收申報增值稅表的時候,增值稅沒有超過核定的那個數字,核定是季度60000實際發生50000,在增值稅申報表中填寫50000還是60000
你好,有一個個體工商戶他的每個季度核定征收稅務局定的是99萬元,到他的實際銷售額不到99萬增值稅申報表怎么填寫
一個個體工商戶,如果是核定征收,季度核了9萬,實際收入超過9萬了,增值稅申報表應該怎么填呢
老師,個體工商戶工商年報銷售額是按照每月核定數填寫還是實際開票收入填寫,增值稅報表每個月自動申報的都是每個月的核定數98000*12個月,但實際開票說沒有那么多
個體工商戶定期定額申報增值稅的時候,申報的時候填的數據是當季度實際開票的數量還是按照核定的數量填寫?
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務已經視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
那我按照50000報的稅可以不?有沒有什么問題,那個申報表是金稅盤自動生成填進去的數字
你好 ;? ? ?按照定額來報稅。 不超過定額按定額報。? 超過定額才是按實際發生金額報? ?
那我已經申報并清卡然后 這個月開發票了,還能在修改上個季度報表么
你好 ; 可以修改的。? 你現在系統改不了 去稅務局大廳改?
系統如果可以更正的話是不是可以修改
你好;? 是的。 看地方系統。 有的地方是改不了的? ;你先去你地方系統改下看看??