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老師,公司使用過的固定資產汽車賣給股東,產生的增值稅填納稅申報表是填哪個位置?這個增值稅跟進項是可以抵的是嗎?除了增值稅還交交什么稅?

2020-11-27 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-27 16:07

你好同學,進項是可以抵的,填 一下固定資產抵稅的表就可以,不再交其它的

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快賬用戶8906 追問 2020-11-27 16:09

固定資產抵稅表是申報表里的表幾?沒看到?

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:09

有一個附表四同學,你看一下

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快賬用戶8906 追問 2020-11-27 16:13

表四的哪項呢?

表四的哪項呢?
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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:17

你好同學,你這個不是的同學這個是虧損的報表。你要問一下稅務局你怎么沒有固定資產的表

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你好同學,進項是可以抵的,填 一下固定資產抵稅的表就可以,不再交其它的
2020-11-27
您好,附表1開具其他發票13行申報,留抵可以抵這個銷售的增值稅的 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,在購買該固定資產時按照規定不得抵扣進項稅額的,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發票,不得開具增值稅專用發票。
2023-07-14
一般納稅人附表一13%銷售貨物第五列和第六列
2024-05-23
同學你好 填寫在貨物那里就可以 2.對的
2022-04-11
附表一13% 銷售貨物 未開具發票第五六列 主表第一二行填寫 包含
2024-05-06
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