同學(xué)你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅的就是3%
6)一般納稅人銷售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的增值稅額=1.03/(1+3%)×3%=1×3%=0.03(萬(wàn)元),這里我不太明白了,為什么放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅,
你好,我們是房開(kāi)企業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,營(yíng)改增之前已經(jīng)開(kāi)具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開(kāi)增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營(yíng)業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開(kāi)零稅率發(fā)票?申報(bào)時(shí)在增值稅在哪里申報(bào)?增值稅需要填哪幾個(gè)表??增值稅表一怎么填????謝謝
一般納稅人汽車維修企業(yè),可以開(kāi)具3%的稅率嗎,我看之前會(huì)計(jì)開(kāi)的都是3%的普票,報(bào)表填在按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額那一列了
老師,我是電梯銷售及維修,一般納稅人,給社區(qū)維修電梯8臺(tái)電梯,每臺(tái)電梯是3萬(wàn)的配件,稅率正常開(kāi)票是13的稅率,人工費(fèi)和對(duì)方要5萬(wàn)多,如果開(kāi)普票我們可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3的稅率嗎?
2019年購(gòu)買的汽車,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在賣掉,1、適合簡(jiǎn)易征收3%減按2%嗎,2、開(kāi)發(fā)票的稅率是選擇3%嗎?3、申報(bào)的時(shí)候是按3%減按2%還附表一是自動(dòng)帶出來(lái),填入簡(jiǎn)易計(jì)稅那一列
代理會(huì)計(jì)做賬的銀行存款余額,跟實(shí)際銀行存款余額完全對(duì)不上,實(shí)際賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)工商變更時(shí)已做了實(shí)名認(rèn)證,下一步要怎么操作
老師你好:你這邊能發(fā)我一個(gè)提取法定盈余公積和任意盈余公積的制度版本給我嗎?非常感謝
老師您好,甲公司是一般納稅人,員工出差取得的旅客運(yùn)輸服務(wù)電子發(fā)票(普通發(fā)票),稅額可以抵扣嗎
固定資產(chǎn)處置需開(kāi)發(fā)票嗎?
調(diào)整22年制造費(fèi)用的折舊多計(jì)提2000元如何沖減調(diào)平,制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
年報(bào)是按審計(jì)后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?同第四季度數(shù)據(jù)不一樣,有沒(méi)有關(guān)系
老師,請(qǐng)問(wèn)什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業(yè)是認(rèn)繳的兩個(gè)股東各持25萬(wàn),共50萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn),然后,減資了,剩20萬(wàn)認(rèn)繳注冊(cè)資本,其中一個(gè)股東撤股了,就剩一個(gè)股東了,這樣減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎,屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?需要交什么稅嗎
個(gè)體營(yíng)業(yè)直銷怎么年檢
開(kāi)的還有13%的稅率的專票,維修企業(yè)符合簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法嗎?
你們有核定簡(jiǎn)易征收的嗎
之前的會(huì)計(jì)不干了,一般納稅人好幾個(gè)月都沒(méi)有申報(bào),怎么看有沒(méi)有核定簡(jiǎn)易征收
看稅種核定通知書(shū)