同學你好 1.這個是13% 2.這個是13% 3.為啥簡易計稅
我公司為一般納稅人,銷售自己今年購買的小汽車,是按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅嗎?請問原來購買時的進項稅額影響抵扣嗎?繳稅部分的詳細分錄如何做?
礦山企業2021年8月處置舊挖機,這個挖機是2012年8月買的,那個時候是一般納稅人簡易征收,那現在處置舊挖機的銷項稅稅率到底是13%,還是3%減按2%
我們是一般納稅人6%的稅率銷售了2兩在小規模時購買的車適用于簡易計稅3%減按2%,本月申報報一般計稅和簡易計稅一起申報,為啥交稅時總額一致但里面分項目簡易計稅稅額和服務類稅額不是跟報表的一致,增值稅總金額是一致的。
2019年購買的汽車,現在是一般納稅人,現在賣掉,1、適合簡易征收3%減按2%嗎,2、開發票的稅率是選擇3%嗎?3、申報的時候是按3%減按2%還附表一是自動帶出來,填入簡易計稅那一列
駕校公司是一般納稅人適用簡易征收3%.賣二手摩托車補1800元,適用3%減按2%的政策。填申報表時,填在簡易計稅3%貨物欄,填不含稅收入,稅點是填3%還是2%?增值稅減免申報表中,填1%的稅點嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
我買進來沒有抵扣過進項
那你為啥不抵扣呢