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月末將應交稅費-應交增值稅-進項,和應交稅費-應交增值稅-銷項 都轉出至轉出未交增值稅的目的是?

2020-11-26 18:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 18:39

你好,為了讓進項和銷項沒有余額。

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你好,為了讓進項和銷項沒有余額。
2020-11-26
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-05-10
你好,一般納稅人單位,月底是需要做進項稅額和銷項稅額的結轉處理的? 都需要結轉的?
2025-03-30
你好,進項稅是不會直接轉到未交增值稅的. 進項稅就是你認證的專票的進項稅額,進項轉出就是認證后要做轉出到成本或費用中的稅額 分錄:借:主營業務成本/XX費用 200 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 200 要交的增值稅是從應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅中轉到應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(銷項-(進項-進項轉出)) 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-03
你好, 1.月末,無需將“應交稅費——應交增值稅”下設的明細科目余額轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,原明細科目(包括“銷項稅額”、“進項稅額”在內)余額在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值稅經計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-08-17
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