你好 辦公可以抵扣? 招待費不能抵扣?
老師,礦山投入生產的企業,日常采購的辦公用品,業務招待開具專票不能進項稅額抵扣嗎?
公司因生產經營發生的業務招待費,取得專票進項稅額不能抵扣,可以在企業所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業務招待費稅前扣除比列扣除嗎?
制造業廠區未投產自建廠房和辦公樓期間,發生的招待餐費,差旅住宿費,機票,火車票費用,辦公房租費,裝修費等,這些費用開的專票,已經做賬計入抵扣進項稅,可以用于抵扣投產以后產生的銷項稅嗎?
老師 您好!業務招待費酒開具的增值稅專用發票進項稅額不能抵扣嗎?
老師好,我是面粉加工企業。進項稅采取的是投入產出核定扣除的。這邊是不是不用開具收購發票?開具的收購發票不用勾選抵扣,
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調贈項目表最后一行其他填調增20萬對嗎?
哪個文件有這個規定啊?
招待所購買的也不能抵扣嗎?
你好 看財稅2016.36號文件有規定?? 招待所和招待費不一樣 企業生產經營的可以抵扣?