這個(gè)不能抵扣的直接轉(zhuǎn)出就行了
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在入賬時(shí),按照增值稅普通發(fā)票金額入賬,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅扣除比例的問題,只能扣除一部分,后續(xù)的操作是在次年5月31日前匯算清繳時(shí)再進(jìn)行所得稅調(diào)增嗎?
公司因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得專票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除比列扣除嗎?
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
2021年甲企業(yè)取得銷售收入8000萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元,上年因超支在稅前未能扣除的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出5萬元;當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的廣告費(fèi)500萬元,上年因超支在稅前未能扣除的符合條件的廣告費(fèi)200萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)在計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時(shí),下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中,正確的有( )。 A 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為39萬元 B 業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為36萬元 C 廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為500萬元 D 廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除的數(shù)額為700萬元
老師,請問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的煙酒費(fèi)用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例做稅前扣除嗎?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
那勞務(wù)公司把銷售材料加到營業(yè)范圍是不是就屬于其他業(yè)務(wù)收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
這個(gè)在匯算清繳里怎么取數(shù)?
股東分紅 還沒有申報(bào)個(gè)稅,這筆分紅等后面公司經(jīng)營需要當(dāng)擴(kuò)資嗎?
請問個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄怎么做?
老師,在做匯算清繳的時(shí)候, 比如25年補(bǔ)計(jì)提24年的社保900元, 這個(gè)金額應(yīng)該要加上吧?這是歸屬于24年的社保, 同樣24年補(bǔ)提的23年社保也要減掉, 它不屬于24年,是這樣理解的嗎?
你好老師,同事之間借錢,可以用工資抵嗎,錢可以直接打到債務(wù)人卡上嗎
老師:請問支出半年的房租該怎么做賬?
我公司是一般納稅人發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得普票,可不可以按照發(fā)生額的60%或者收入的千分之5,在稅前扣除?
嗯 哪個(gè)金額小就用哪個(gè)
普票,可以按照比列取小值,在稅前扣除,對吧
嗯 就是這個(gè)意思的