不需要單獨開個賬套,單獨開科目(或二級科目),從科目上區分內外銷
外貿企業有內銷有外銷(內銷>外銷)外銷要單獨設賬核算,具體要怎么做呢?重親建一個外貿出口的帳套嗎,匯算清繳再合并?
您好,出口退稅企業當月沒有內銷,只有外銷。假設外銷10萬。購進原材料進項稅額1萬。已在當期勾選抵扣。我們退的就是這個進項稅額。這樣的話我們原材料的進項稅額是計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 對嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結轉?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現出來?
不是生產企業,是商業企業。有內銷和外銷的一般納稅人,假設銷項稅率13%,退稅率也是13%:本月外銷收入30萬,內銷不含稅收入10萬;進項稅合計6萬,內銷的銷項稅1.3萬,那此時可以申請退稅到公司銀行賬戶的金額是多少? 是4.7萬全部都可以申請退回到公司賬戶嗎?還是要看外銷收入和46萬(6/0.13=46),去對比的。 請問這種情況 實際可以退稅多少?具體怎么算,講具體點 謝謝
外貿企業出口了一批貨,銷售合同寫的10萬人民幣,并收到了客人匯來的10萬人民幣。出口成交方式是cif。其中報關單上運費是8000元,保費是1000元。1.這個時候外貿企業怎么記賬? 后來客人有將這個運費8000元單獨匯給外貿企業,2..這個時候外貿公司怎么記賬? 3.保費1000元貨代公司不收外貿企業相當于免費了,但是報關單上有體現,3.請問外貿企業怎么記賬? 保費1000元貨代公司未收,但是報關單上有體現
請問老師,生產出口外貿業(有內銷有外銷的企業),日常賬務里面,沒有單獨把進項稅和銷項稅分開來,都算入了成本和收入里面了。那免抵退稅額和免抵稅額,應退稅額如何做分錄呢?我所知道的是,在稅費分開的情況下,是借:其他應收款出口退稅10 借應交稅費——出口抵減內銷產品應納稅額 20 貸:應交稅費——出口退稅 30 那現在稅費沒有分到應交稅費,那要做什么科目呢?分錄如何做呢?
老師您好,李四2月申報工資8065.71,王微2月工資8000元,然后2月都沒有買社保,想問李四和王微2月個稅有多少
增值稅消費稅才帶尾巴稅? 1.尾巴稅城市維護建設稅 教育費附加 地方教育費附加這三個稅不管在哪個地方都要交嗎? 2.農村開公司這三個尾巴稅是不是也要交在農村只是說城市維護建設稅三個稅率選低稅率 另外兩個教育費附加 、地方教育費附不管在哪在農村也是一樣交稅率都一樣 3.城市維護建設稅交的稅搞城市建設綠化環境 教育費附加、地方教育費附加是不是搞義務教育?是不是這樣理解?
@劉艷紅老師,是的,這些分錄月底還要結轉嗎?
老師,每月進銷有差額,需要交增值稅,為什么要先把要交的增值稅做到轉出未交增值稅這個科目,再轉到未交增值稅呢,謝謝老師
老師,一般的公司能開成品油的發票嗎?如果要開需要資質嗎
老師,我們是運輸公司,運輸過來的料還沒有銷售呢,我們算做存貨嗎?我們只負責運輸的,沒有賣也沒有給錢
老師請問下企業所得稅24年是小微企業25年一季的是一般企業,匯算清繳是不是要在第一季度做,不然就要按照25%繳稅嗎
老師,請問借個人把房產抵押給銀行貸出款給企業,記什么科目?需要交什么稅?
沖正施工成本的分錄,請看下這樣做對不對,借:應付賬款(暫估)借:工程施工(紅字?)
四月了能備案從1月開始匯總申報么,1季度分公司已經有申報表了怎么辦
哦,那按出口日期確認收入,應收賬款怎么設置好呢不同國家不同企業
收匯時美元帳戶按美元記錄,還是要換算成人民幣
可以按國別(客戶)設置三級科目。 我們記賬本位幣都是人民幣,的