這個最好是詳細的對應后面再有匯總發票這樣比較好,這樣證明你們真實性
老師,請問一般納稅人以前月份開的專用發票30萬,工程只有15萬,購買方要我們紅沖了原來30萬的發票,只開15萬的,之前的發票他沒有認證,但是他說已經做賬了,不給回原來的開發票,這樣可以嗎?是直接紅沖就可以了嗎?
老師請問下,我們公司員工有食堂,每次給阿姨轉買菜的錢不貼原始憑證可不可以,后期一起開發票直接貼發票可以嗎,發票就開豬肉行嗎
請問我們公司有個兼職的保潔員,每月工資一千,是不是可以每月去稅務局代開兩次500元的票,可以免繳稅?公司直接網銀打錢就行嗎?要不要個稅系統幫她填報個稅?如果稅務局代開發票直接開“保潔費”嗎,要不要選具體的稅目,然后填寫保潔費?
鄒老師請教你一下 我們這次給員工支付7200的住房補貼 公司可以把這筆補貼加進員工工資申報工資薪金個稅 然后不需要房東另外開發票過來是嗎?我們可以給員工直接代付房租補貼費給房東嗎?
老師 請問一下 我們公司做活動 然后請廚師做飯 費用包括廚師工資和買菜的費用,這樣可不可以叫廚師開具鮮活菜肉類 蛋類發票給我們入賬抵稅費呢?也就是發金額包括工資一起開。這樣不需要繳納稅費
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風險嗎?
老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質賬 ,發票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產線領用了。進銷存表匯總不應該有生產已領用的數量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產已領料1500,現在進銷存匯總表顯示結余庫存是3000,應該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?
但是詳細單里面還有其他菜但是發票只開豬肉可以嗎
不能,需要分開開才可以,
所以不附明細好點吧
但是不貼明細,你這個肉太多啥都沒有,只有這個,那也不合理,
老師,我們一年有10幾萬的生活費,但是肉我只開了6萬,應該沒問題吧,加上福利費只能抵扣工資總額的14%,所以其他的不放福利費就可以了吧
按你們實際做,這個生活費10多萬,別的也需要取得才可以,不能食堂就吃肉不吃別的
青菜米啥都需要對應的,
別的沒發票呀!入福利費也不能抵扣,超了14%
沒有發票你到時候匯算清繳填寫扣除下面其他納稅全額調整,要是找小攤販買這個不超過500元非現金支付,可以根據收款憑證稅前扣除, 國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條? 企業在境內發生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發票(包括按照規定由稅務機關代開的發票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業務的個人,其支出以稅務機關代開的發票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經營業務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業務的銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點。 ?
老師我的意思是我只要肉開了發票的做福利費,其他沒票,就算有票我也超了工資總額的14%,沒辦法抵扣,這樣做可不可以
那也需要體現下,這個到時候匯算清繳納稅調增就可以,不能光做肉,不合理 ,
光憑證上面只有肉別的都沒有,稅局懷疑是不是替票了
老師外賬會計不是沒票就不入賬嗎?
不是,沒有文件說做賬必須要發票,你這個沒有發票部分真實可以做點,光發票也不能賬太假了,那不經查啊