你好 自己統計 你開票系統里面有月統計 然后再加你的無票收入
實操報稅中,申報增值稅的進、銷項發票匯總數據表等企業資料,這個在實際工作中是需要人工手動統計匯總的嗎?還是哪里可以自動生成下載?
如果涉及以前年度損益調整科目的話,需要調整資產負債表的相應科目期初數。比如匯算清繳要補2019年企業所得稅,這個調整期初數可以在財務軟件里調還是將資產負債表導出來手動調整,把手動改的報表保存備查? 是財務軟件里不能直接手動改嗎? 實際工作中怎么操作的?報表不改期初數,直接提交申報了是否可以?
老師,請問在實際工作中,發覺在會計站做的賬與中小企業的賬,有分別,會計站的賬有預提費用稅費之類的,但是在企業內,要根據實際發生的東西來做賬,要跟出納賬對上呀,請問不需要預提之類的,直接根據出納賬的實際發生數,來直接算作本月的人工、廠租、水電之類的費用,這樣可以嗎?按實際繳納的來做賬,等于把流水匯總一下,再統計一下成本這塊,這樣做報表可以嗎?
老師好,平常記賬時,有的折舊費系統自動記到了管理費用,有的則進入某項目的成本中,因為我們是以項目作為利潤中心的。2021年年報的財務報表中,管理費用的數據其實是小于實際的折舊費的。現在做所得稅匯算清繳,A104000期間費用明細表中有資產折舊攤銷額,請問我需要把這個數字和財務報表中的數保持一致嗎?謝謝!
出口退稅流程 a.獲得對外貿易經營權與海關進出口權后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發票,錄入出口退稅數據申報 *當取得出口退稅報關單與進項發票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統匯總錄入退稅申報數據(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數據包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?