你好,你卻如果是a轉給你,你再轉給a可以,但是如果a轉給你,你再轉給B,這種不行容易被認為是收入。
老師 我想了解一下 備用金只能從基本戶提現嗎?老板讓我再去開一個賬戶,說是從基本戶轉錢過去,拿來做備用金。不知道是否可以?目前需要用錢都是基本戶直接轉到老板工資卡的 有些沒發票 就一直掛著 老板擔心后面有風險。
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老板當時不懂用公戶過度了幾比錢,錢也不知道用哪里了,還沒有開業之前的,但是里面產生了利息,錢沒有了,只剩34塊錢的利息,怎么做賬,前面他轉進轉出的,可不可以不做賬了,直接做這個34的,怎么做
老師 這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內帳補上,還要做成本 他現在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應收應付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費用,我做賬的時候都是借財務費用,利息,貸銀行存款,可是現在我才知道他收的利息,要給我們開發票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應該怎么處理?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那之前過渡的有沒有什么辦法
沒有原始憑證可以捕捉進來。
你有原始憑證,可以補做進來。
之前那些沒有原始憑證,我現在可以只對這個利息做賬不
銀行回單就是 正規的不可以
那之前這些回單怎么補進去,他都是a轉給bb轉c的
你好 你們這個是什么業務 過賬嗎
對啊,之前老板打進來的錢,然后他自己花出去了,之前還沒有開業,他也不懂,然后就這樣操作費
他打給你做借款 支付出去是啥業務 你單位的嗎
借a還b這樣的
反正就是周轉的,也不知道用那了
還給b這個是啥業務
不知道,就是錢讓他倒騰的
借銀行存款貸其他應付款a 借其他應收款b貸銀行存款