同學你好,在2021年企業所得稅匯算清繳之前把發票要回來,要不然不能在企業所得稅前抵扣
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費用,我做賬的時候都是借財務費用,利息,貸銀行存款,可是現在我才知道他收的利息,要給我們開發票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應該怎么處理?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現在2月份我給對方開了5萬元的發票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發現,之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應該資本化, 正確分錄是不是 借 開發成本-開發間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務費用-利息 貸 應付利息 借 應付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發成本-開發間接費-利息
想請教您一個問題,就是我們公司幫a企業貸了款,a企業每個月給我們打錢,利息呢也從我們的銀行賬戶扣,但是我們是按季給他開票,如果按正常做 收到a公司錢借銀行存款貸其他應收款a 每月扣利息借財務費用 貸銀行存款 開票的時候借其他應收款 貸財務費用 稅金 這樣子做的話每個月財務費用會掛帳
老師,就是我們去年自己以公司的名義買車子,有車貸的,當時那個放在貸 其他應付款里,96000,不含利息,我現在每個月花的錢都是含利息的費用,這怎么弄啊?我才剛想起來的,而且每個月的利息還不一樣,公司沒有錢,也是我們自己轉到公司戶里去
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
如果拿不回來了我應該怎么處理
同學你好,可以做賬,但是需要調增企業所得稅
老師,你好,他會自己調增嗎?我做賬的話需不需要怎么做
同學你好,是需要您調增的,因為您沒有發票,做賬正常做就可以了。所以一定要要回來才行
能麻煩你告訴我自己調增怎么操作嗎?
同學你好,在企業所得稅匯算清繳的報表上有相應的調整項,填到主表的其他里就可以了
好的,謝謝老師
如果我的回答對您有所幫助,請幫忙五星好評,謝謝