您好, 您開發票需要先預繳稅款,預交的稅款在機構申報可以扣除
老師,請教一個問題: 這邊稅務要求項目工程預繳要在次月的申報期才能預繳,但是總公司又要先預繳才能開發票,以前我們是當月先去稅局預繳,然后拿完稅證明到總公司開發票給發包方,現在稅務當月工程款不讓預繳,要等到次月申報期才能交,總公司 沒有預繳又不肯先給開票,稅務說如果是預收款的話,可以在當月預繳,現在急著開票想知道預收款和工程款預繳或者抵減的時候會有什么區別嗎?現在是預繳時間對不上
老師您好,我是小規模建筑施工企業這月還有5天,資質方要我們單位先開具專用發票,如果來開了,對方在下個月申報前必須把預繳稅款證明交給我以后,我方才可抵扣稅款吧?謝謝老師!
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個省)開好專票(對方到現在還沒有認證) 并提交外經證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯和發票聯自己留存哈 再收回之前的原發票的抵扣聯和發票聯 就可以了哈 因為對方沒有認證的情況 2. 外經證11月已經申請了 現在還沒有聯系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方沒有撤銷 我們申請的外經證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方沒有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
請教老師,建筑企業,有個中標的小項目,要四月份才開工,現在已經找好了勞務分包方,簽訂了勞務分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預付一部分勞務費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式。基于我們提前付給對方一部分預付款,老板要求對方先把發票開給我們(先開發票的事我并不知情,是今天突然拿到發的時候我才知道),現在分包方已經把全部勞務費的發票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發票,是不是不太合適?
老師好,我們單位是建筑企業,施工隊當時為了購買材料便宜沒有開具發票,現在讓供貨商給補開了發票,我該怎么入賬,原賬是:借:預付賬款—施工隊貸:應付賬款—供貨商,后期付款時供貨商給我們開具收據我們直接付款,憑證直接是借:應付賬款—供貨商貸:銀行存款或應收票據,現在我該怎么入這個收到的發票呢,對方還是開的增值稅專用發票,麻煩老師給予幫助!謝謝!
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
謝謝老師!謝謝您
你好, 不客氣,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價 你好,不客氣,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價