您好,給香港開的形式發票稅率算13%
老師,請問,我們是外貿公司,進項采購的蘋果手機,再出口銷售給香港,我們給香港開的形式發票稅率算13%嗎,我們采購的是13%
老師,請問,我們是外貿公司,出口免退稅,采購一批蘋果手機,收到進項發票退稅,然后把這批手機出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發票和形式發票,開普通發票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣
貨物賣給香港公司,算是出口的話,我們外貿企業可以銷項票開0,進項票不退稅,抵扣用可以嗎?
老師,請問一下 我們從香港公司買了點東西作為集體福利,吃的,用的。香港公司給我們開的是形式發票,買東西是老板墊付的,現在老板拿形式發票來報銷,我能作為福利費入賬抵扣所得稅嗎
請問老師,我們給香港公司銷售了一件貨物,是從國外進口過來的,這種情況下我能不申請退稅,直接拿形式發票入賬嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
可是形式發票上沒有稅率,單價是100,數量是2,總價就是200,這是稅率13%的意思嗎
?對的,你的理解是正確的??
那出口退稅的時候是按照13%退嗎
對的,你的理解是正確的??
進出口企業的基本不會納稅很多
出口貨物開的形式發票不是0稅率,出口免稅
您好,如果出口免稅的,就是開免稅
出口免稅,我們給香港公司開的是形式發票,也算是免稅發票嗎
對的,你的理解是正確的??
老師,我們出口蘋果手機給香港公司,我們給香港公司開形式發票的同事,還要開普通發票嗎
開過形式發票之后,如果稅務局出口退稅如果不需要另外開票的話,就不要再開發票了。
就是如果開了形式發票,退稅的時候看稅務局是否要求開相等的普通發票,稅務局要求開了再開嗎
開過形式發票之后,如果稅務局出口退稅如果不需要另外開票的話,就不要再開發票了。
我們11月份已經給香港公司開過形式發票了,退稅也是等到下個月開始,萬一稅局要普通發票了,我們下個月再開,影響退稅嗎?
你好 一般不會影響退稅
是下月開增值稅發票不影響退稅,還是說開形式發票,正常無票申報嗎
你開形式發票就可以了
開形式發票,申報稅的時候,怎么填免稅呢
就在減免稅明細表填寫