可以的, 不退稅的話不能抵扣,免稅對應的進項不允許抵扣。
老師,請問,我們是外貿公司,進項采購的蘋果手機,再出口銷售給香港,我們給香港開的形式發票稅率算13%嗎,我們采購的是13%
老師,請問,我們是外貿公司,出口免退稅,采購一批蘋果手機,收到進項發票退稅,然后把這批手機出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發票和形式發票,開普通發票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣
1、出口退稅環節中,進項發票什么時候用?2、老師,外貿企業是不是可以,進項票開票日期晚于銷項票日期,而生產企業不可以,進項發票日期要早于銷項票日期,因為有生產周期。3、外貿企業是不是不可以有留抵退稅,而生產企業可以有留抵退稅和出口退稅
貨物賣給香港公司,算是出口的話,可以銷項票開0,進項票不退稅,抵扣用嗎?
貨物賣給香港公司,算是出口的話,我們外貿企業可以銷項票開0,進項票不退稅,抵扣用可以嗎?
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
是一般納稅人,銷項開0稅率,不是開免稅,進項不退稅抵扣用可以嗎? 想著退稅麻煩,和抵扣用了,結果是一樣的
那你開零稅率的,交了增值稅嗎?
外貿企業一般納稅人,本來不就是銷項不交稅,進項退稅了嗎? 我們銷項還是開0退稅,進項不申請退,抵扣用。 不可以嗎?
可是你銷售都沒有教怎么抵扣。
是銷項稅額減進項稅額,銷項你得交,你交了嗎?
現在就回復你,你不交增值稅,對應的進項就沒法抵扣。
抵扣其他的交了增值稅的銷項稅啊?
那么咱就拿來抵扣的
那就是可以嗎? 一般納稅人出口,銷項開0稅率, 進項稅不申請退稅,抵扣其他的內銷貨物
不是免稅對應的進項可以抵扣。
外貿對應的進項不能抵扣內銷的嗎? 外貿對應的進項不申請退稅了 外貿和內銷的貨物進項票是一樣的貨,同一個產品
外貿對應的進項不能抵扣內銷 外貿不申請退稅,申請退稅都抵扣不了。