您好,形式發票是一種非正式的參考性發票。在中國內地的稅務處理中,形式發票一般不能直接作為所得稅抵扣的憑證。從會計核算角度,可以將這筆費用作為職工福利費入賬。 對于企業所得稅,想能扣除,需要補充一些合法有效的憑證。可以要求香港公司提供能夠證明交易真實性的其他文件,如貨物的采購清單、支付憑證(如果有的話,包括銀行轉賬記錄等)、運輸單據等。同時,對于進口的食品等商品,還需要考慮海關相關的手續和憑證。如果涉及進口關稅和增值稅等應稅行為,還需要有完稅憑證等相關稅務票據來完整地反映這筆交易的合法性和真實性。
老師,現在因為疫情,國家給 滴滴、餓了么 免稅,他們開的發票都是 免稅專票無稅率和稅。我們公司因為提高職工福利,加班打車和點餐都可以報銷,跟他們合作,打算采用月結方式,但是免稅發票又不能抵扣,那么請問合同應該怎么簽我們才不吃虧呢?
老師,請教一下!公司合作人買了很多東西在公司報銷的,已經入帳報銷,但現在由于一些特殊情況,與合作人終止合作,之前給他買的東西由第三家公司接管,相當于資產轉讓,但第三方要求公司開發票,公司開的服務費發票,這第三方公司把這筆款打我們公司帳上,我們給他開了收入發票,您說這個資產轉讓的事怎么處理?領導的意思是想把這些花的錢費用再沖掉,能有什么辦法嗎?
老師,我們現在有一個情況,我們公司買了一輛皮卡車用于項目,車子是11.4萬,對公支付了11.2萬,有2000元是施工隊微信轉給老板的,發票開了11.4萬。 我們讓老板開一個收據2000元給我們,方便我們財務平賬,我們入賬是這樣,發票11.4萬,對公11.2萬,差額2000我們是掛在了股東上,然后以報銷的形式轉給了股東,我們現在就是需要2000元收據來做附件,可是對方不愿意寫了,怎么處理?
老師,請問,我們公司在香港公司設立了一個子公司,現在需要這個子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務費,我公司是國內大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國內公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發票的。
老師 請問一下 我們公司買了東西:禮包 酒 煙 …… 然后我老板去開了增值稅發票回來 現在外賬那邊說那些發票不能抵扣 只能用來做費用 為什么不能抵扣阿 因為沒有對應的進項?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎