你好,同學。 這是正常的處理, 借,應付職工薪酬? 貸,應收賬款 建筑企業常見的情況?
老師好 2017年我們借用乙方資質干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據審計報告沖減工程款, 乙方還應該向甲方索取哪些資料手續?
我是乙方企業,現在農民工工資95萬由甲方代付,代付工資95萬這部門費用乙方還要開票9%的專票給甲方,乙方又沒收到95萬款項!請問老師,會計要如何處理這筆業務(分錄怎么做)?增值稅企業所得稅及農民工個稅怎么處理?
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項工程,農民工工資發生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發給農民工了,然后我們從丙勞務公司開了220萬元的勞務發票,是3%稅率的增值稅專用發票,進項稅額有64000元,當時我入的是直接人工成本,進項稅額已抵扣,那另外的130萬的農民工勞務發票還沒開進來,這賬務怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農民工工資350萬已發放,丙公司開了220萬的勞務發票,發票已入賬,進項稅額已抵扣,這具體的會計分錄是怎么的呢?)
一家小規模勞務公司承包了200萬的純勞務并給對方開具了發票,人工工資都是通過農民工專戶代發,但因為甲方暫時沒有支付勞務費,所以沒有發放工資,請問老師,這種情況個稅要怎么報呢?馬上又要申報企業所得稅了,應該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業所得稅要如何申報呢?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
乙方還要代扣代繳申報95萬這部分農民工工資個稅嗎?
應收賬款一直掛著嗎?這95萬已發放給農民工了
是的,怎么會一直掛著啊,人家為什么要給你付啊,肯定是他欠 你的錢啊 你當時確認應收的時候在借方,現在就平了的嘛