您好,抵扣后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可。
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對(duì)方開成了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營(yíng)也不代理,那么我咨詢過這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢?
老師好,我想問一下,我們招待費(fèi)開的發(fā)票是專用發(fā)票,我還不能抵扣,但是我稅務(wù)上需要認(rèn)證然后再轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,我們買了酒水用,開的專用發(fā)票,我們記到了招待費(fèi)里面,但是稅務(wù)上開的專用發(fā)票我們是需要認(rèn)證抵扣的,這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢?
老師,你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票,我們認(rèn)證了那張發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這部分的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能認(rèn)證?那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬?
你好老師,我們公司收到一些專票,平時(shí)買些日用品的,里面有好多是不用的,但是他是專票, 我在稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票上要勾選哪些,我不認(rèn)證抵扣。
我單位沒有房子,免租用的代賬公司提供的地址,這種情況怎么繳納房產(chǎn)稅?
勞務(wù)公司工人進(jìn)行地面滴灌設(shè)備勞務(wù),給對(duì)方開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,大類應(yīng)該選什么
老師,我想問一下社保變更需要不需要通過我這邊?
定期定額一個(gè)月30000,我每個(gè)月開普票80000,會(huì)不會(huì)變成查賬征收了
與其他公司合作一個(gè)銷售,資金雙方各投一半,以他公司運(yùn)行開發(fā)票,收到銷售利潤(rùn)時(shí)如何入賬
其它個(gè)人銷售自己使用過的物品免稅,這上面說的其它個(gè)人是指什么個(gè)人呀?
成本法下處置長(zhǎng)期股權(quán)投資損益計(jì)入什么科目
外觀證什么情況情況下沒有申報(bào)個(gè)稅會(huì)形成罰款
我出口是 歐元 每次確認(rèn)收入 都是FOB歐元金額*歐元匯率 但是稅務(wù)局后臺(tái) 提取數(shù)據(jù)是按 FOB美元金額*美元匯率 跟我報(bào)的收入 總是有差距 稅務(wù)局每次都讓我解釋 是否少申報(bào)收入了
成本法下處置投資損益計(jì)入什么科目
那賬上怎么記呢?
您好,借業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
那就是借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)(不含稅金額) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款(價(jià)稅合計(jì)) 是吧?
您好,不是的,是借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)(不含稅金額) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款(價(jià)稅合計(jì)) 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)(稅金額) 貸應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)