這個不能抵扣的,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師您好,我們收到一張10萬元的專票。對方給我們開具的是清單發(fā)票,但是她們開的這張票里面有2萬元的商品的稅率搞錯了,她現(xiàn)在把萬元的商品部分紅沖,但是我在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺想勾選認(rèn)證的時候,卻查不到那一張10萬元的專票。那剩余的8萬元我應(yīng)該怎么進(jìn)行勾選認(rèn)證呢
老師,你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票,我們認(rèn)證了那張發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這部分的進(jìn)項稅是不是不能認(rèn)證?那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬?
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報銷時先做了待認(rèn)證進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
營業(yè)成本,是不是包含當(dāng)月所有成本包含工資
下列各項中,構(gòu)成審計證據(jù)的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產(chǎn)的原始發(fā)票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產(chǎn)工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產(chǎn)成本 貸庫存現(xiàn)金?
我叉貨需要叉車,叉車費(fèi)用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機(jī)拉貨送貨,按次算費(fèi)用,結(jié)算的時候司機(jī)提供不了發(fā)票給個體戶,費(fèi)用比較高司機(jī)不愿意開票承擔(dān)稅費(fèi),但司機(jī)不是個體戶員工,通過工資發(fā)放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機(jī)代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經(jīng)五六年未經(jīng)營了,原來的稅務(wù)帳也是假的,很多與實際對不上。現(xiàn)在是帳套都弄丟了,帳套是停業(yè)之前有五六年的帳,找不回了。除了補(bǔ)帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經(jīng)營了
老師,想咨詢你一下關(guān)于政策性搬遷,企業(yè)2022年政策性搬遷,應(yīng)該是當(dāng)年就收到了拆遷補(bǔ)償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業(yè)所得稅,稅務(wù)局現(xiàn)在打電話來問了這個事,那么我想問一下當(dāng)時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現(xiàn)在稅務(wù)局會認(rèn)定政策性搬遷還是會認(rèn)定為商業(yè)性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現(xiàn)金+應(yīng)收+庫存+應(yīng)收新增-期初應(yīng)收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿(mào)出口企業(yè),一張報關(guān)單可以對應(yīng)多張發(fā)票嗎?同理一張發(fā)票發(fā)票也可以對應(yīng)多張報關(guān)單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
就只是稅金那部分要做是嗎?那申報表上需要體現(xiàn)出來嗎?
好,對的是的,需要體現(xiàn)的附表二里面進(jìn)項轉(zhuǎn)出有一個個人消費(fèi)。
那已經(jīng)跨了幾個月了,報表上體現(xiàn)出來可以嗎?
正規(guī)的應(yīng)該修修改當(dāng)月的申報表,增值稅申報表你能去修改嗎?能修改的話最好當(dāng)月修改。
不能了,去年的報表了。
那你就在這個月修改。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快
老師抱歉,再問一下。如果能改去年報表,那年報上是否要調(diào)整呢?
你好,需要修改的年報按照修改之后的來申報。