同學(xué)你好 掛靠方給你們開(kāi)成本發(fā)票的哦
老師您好,就是有。有這么一個(gè)問(wèn)題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來(lái)做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒(méi)有票給
老師,我們公司是被掛靠方,掛靠人的項(xiàng)目是一般計(jì)稅,上個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)了50萬(wàn)的發(fā)票給甲方,這個(gè)月掛靠人拿來(lái)了專票成本發(fā)票并進(jìn)行抵扣,那么可以抵扣部分的稅退給掛靠人,退給掛靠人的稅要怎么做賬呢?
老師,項(xiàng)目掛靠我們這,后期扣除管理費(fèi),現(xiàn)金撥付項(xiàng)目款給掛靠方時(shí),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬?是不是項(xiàng)目款的30%可以做無(wú)票勞務(wù)成本呢?
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒(méi)有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開(kāi)票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個(gè)工程款是900萬(wàn),請(qǐng)老師幫下忙
@璐媛老師 項(xiàng)目開(kāi)票100,我個(gè)人這先收12掛靠費(fèi),總部要付13 掛靠費(fèi),我先付10到賬后扣他3(總部13-3=10轉(zhuǎn)給掛靠人)這是一個(gè)項(xiàng)目別人掛靠我這,我把這個(gè)項(xiàng)目放總公司掛靠,我的這個(gè)內(nèi)賬怎么做分錄?備注:公對(duì)公往來(lái)都有,總部只收13掛靠費(fèi),成本票我們都不管。
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問(wèn)下超過(guò)三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢,合同沒(méi)簽,發(fā)票我們也沒(méi)給開(kāi),這筆買賣終止了
客人不想開(kāi),不想交稅呢。個(gè)人的多
找公司掛靠就行了