同學你好 內賬按照實際業務來做 掛靠費等都計入費用科目
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
老師,我們公司是被掛靠方,掛靠人的項目是一般計稅,上個月這個項目開了50萬的發票給甲方,這個月掛靠人拿來了專票成本發票并進行抵扣,那么可以抵扣部分的稅退給掛靠人,退給掛靠人的稅要怎么做賬呢?
老師你好,這個分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們為掛靠方,甲方為客戶 1、比如,我們現在有一筆進度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個人后, 4、個人在退回到公司來
老師你好,我們公司是建筑施工行業,現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我現在在的這家建筑公司,接的項目基本是掛靠項目,我們是被掛靠方(個人掛靠我們公司)。現在有個問題就是,對于這些掛靠項目,我們這邊需要一個項目建一個賬套嗎?還是,都做在總賬里面,分項目核算歸屬于哪個項目的成本費用?現在有個疑惑就是,如果都做在總賬里面,那各個項目的費用支出,是做進公司的費用還是做進各個項目的費用呢?
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
老師,25年中級財管和23年比變化大么?
如果這個題目改成“一般納稅人”,那入賬成本應該是101對嗎?
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請你不要再來坑我了!
內賬就是按照實際業務來做呀 不用考慮稅負率和發票有沒有的問題
這個我都不考慮,分錄怎么做呢?
同學你好 借工程施工-某某項目-直接支出 貸銀行存款 你內賬分項目做的話就這樣
總部到賬后扣3,余款7轉給掛靠人分錄怎么做?這個要是回答不上我真懷疑你是故意來搗亂的
你只按照你收到的金額來做呀 總部扣的三和余款7都是計入工程施工某某項目直接支出的 因為都是這個項目的支出呀