同學你好 這個直接沖減往來就行了
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
老師,我們公司是被掛靠方,掛靠人的項目是一般計稅,上個月這個項目開了50萬的發票給甲方,這個月掛靠人拿來了專票成本發票并進行抵扣,那么可以抵扣部分的稅退給掛靠人,退給掛靠人的稅要怎么做賬呢?
老師你好,這個分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們為掛靠方,甲方為客戶 1、比如,我們現在有一筆進度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個人后, 4、個人在退回到公司來
@璐媛老師 項目開票100,我個人這先收12掛靠費,總部要付13 掛靠費,我先付10到賬后扣他3(總部13-3=10轉給掛靠人)這是一個項目別人掛靠我這,我把這個項目放總公司掛靠,我的這個內賬怎么做分錄?備注:公對公往來都有,總部只收13掛靠費,成本票我們都不管。
老師好,老師我公司有一個項目是別人掛靠的,上個月開出去發票給甲方的,這個項目金額已經全部開給甲方了,但是上個月賬戶被封了,拿不出錢去開成本票,也包括專票,這個月才開,掛靠人說他開專票給我,讓我把稅額部分退給他,但是我其他項目的萬一也有自己的項目專票要開來抵扣,那我得了他的專票不就用不了了嗎
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產減值損失,資產減值,小企業會計制度應該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發工資,因為保潔之前要求單位3月發工資,之前她在走失業險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風險?
匯算清繳,發票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經調整了。這種匯算清繳的時候,也需要調增嘛
老師,轉給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務處理應該怎么做?
免征額具體是指哪些內容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細說下,謝謝
為何沖往來呢,我不太明白
因為之前掛靠方預繳的時候你們掛往來了
我們開給甲方的建筑發票產生的稅金我們是直接從工程款里面扣的,掛靠人沒有預繳稅金給我們
那就直接按照給他們的錢做成本,讓他們給你開發票
還有其他方法嗎,進項部分也要開票的話增加掛靠人開票壓力,小地方開個成本發票都難
同學你好 還可以找勞務公司開發票
勞務公司開票也是要稅點的
對的,也是需要稅點的
老師,如果開給甲方發票的時候做收入產生的稅金掛往來
抵扣進項后直接沖往來可以嗎
服務費才需要做收入的,代收代付的不是收入
嗯,老師進項部分稅金已經抵扣銷項,在原來成本的基礎上加抵扣部分入成本是嗎
對,是這樣操作的哦
有什么處理方式抵扣部分不用再開票的
抵扣的已經開了發票了不用開了,直接收到專票借進項就行了
抵扣部分退給掛靠人不是還需要開成本發票取出去嗎
不用,這個就是抵扣的稅額,已經有發票了
那退給掛靠人抵扣部分的分錄怎么做呀
這個不是退,是他預繳的部分你掛往來了,你給他退回去沖減往來就行了