這個(gè)題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄--請(qǐng)把這句話完整描述一下,您是要改題目嗎?如果是的話,您要給出相關(guān)的背景,才好幫您。
該公司2019年5月收購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明的買價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
6、某一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購買價(jià)款80萬元,增值稅扣除率為9%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,裝卸費(fèi)1.4萬元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為( )萬元。 28、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)為50 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物收到并驗(yàn)收入庫,價(jià)款已用銀行存款支付,則下列表述中不正確的是( )。 A“原材料”科目入賬金額為45 500元 B增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 500元 C“原材料”科目入賬金額為50 000元 D銀行存款減少50 000元 老師 為什么第六題采購成本不用還原,第28題需要還原呢?
6、某一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購買價(jià)款80萬元,增值稅扣除率為9%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,裝卸費(fèi)1.4萬元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為( )萬元。 28、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)為50 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物收到并驗(yàn)收入庫,價(jià)款已用銀行存款支付,則下列表述中不正確的是( )。 A“原材料”科目入賬金額為45 500元 B增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 500元 C“原材料”科目入賬金額為50 000元 D銀行存款減少50 000元 老師 為什么第六題采購成本不用還原,第28題需要還原呢? 您好! 老師 第六題為什么不是80除以1.09+1+1.4 第28題又為什么是50000/1.09呢
購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,已入庫,價(jià)款用銀行存款支付 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問數(shù)是多少?
某農(nóng)副產(chǎn)品加工公司購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價(jià)為40000元,貨物已驗(yàn)收入庫,貨款已支付。該公司會(huì)計(jì)處理如下:借:原材料36400應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3600貨:銀行存款40000以上是教材內(nèi)容,我想問的是這不是農(nóng)副產(chǎn)品加工公司嗎?難道不按10%計(jì)算增值稅嗎?
我想問下,法人不是股東,開辦的時(shí)候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
你好,對(duì)方9月開的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時(shí)發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開基本公戶,不開外幣賬戶,會(huì)不會(huì)影響退稅?會(huì)不會(huì)外匯局會(huì)找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測(cè)服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費(fèi)和檢測(cè)費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
什么是無形資產(chǎn)?什么是有型資產(chǎn)?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
將收購農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,然后賣出去
用于加工銷售稅率13%的產(chǎn)品,可以再加計(jì)扣除1% 借:生產(chǎn)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? 貸:原材料 借:庫存商品 ? ? 貸:生產(chǎn)成本 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:庫存商品
老師你這是整個(gè)題的分錄嘛?還有我不會(huì)加計(jì)扣除 可以把整題的計(jì)算過程寫一下嘛
借:生產(chǎn)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額【=買價(jià)950000元×1%】 ? ? ? ? 貸:原材料
如果我將題目后面加 將收購的農(nóng)產(chǎn)品用于加工產(chǎn)品一批,向B公司銷售,企業(yè)適應(yīng)增值稅稅率為13% 這個(gè)可以嘛
是的,可以這樣改編題目的。
那么分錄是 借:庫存商品864500 貸:委托加工物資864500 借:應(yīng)收賬款2185000 貸:主營業(yè)務(wù)950000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1235000
是這樣處理的,但是您不要忘記確認(rèn)1%的加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師麻煩你把這整個(gè)大題的計(jì)算過程列出來嘛
麻煩你了
那您得給出相關(guān)具體的數(shù)據(jù)來,才好幫您列式計(jì)算。
就今天的這個(gè)題啊你不是說這樣就可以了嗎
這樣的話,只能計(jì)算出來加計(jì)扣除1%進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字 借:生產(chǎn)成本855000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(950000*1%=9500) 貸:原材料864500
好吧 謝謝老師
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。