您好 可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
我們公司10月份剛剛認(rèn)定為一般納稅人,9月份計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi),計(jì)提是以小規(guī)模納稅人計(jì)提的,稅額加進(jìn)成本里了。10月份收了專用發(fā)票,被我認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在才想起來,現(xiàn)在該怎么辦?
我們公司10月份剛剛認(rèn)定為一般納稅人,9月份計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi),計(jì)提是以小規(guī)模納稅人計(jì)提的,稅額加進(jìn)成本里了。10月份收了專用發(fā)票,被我認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在才想起來,現(xiàn)在該怎么辦?
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時(shí)是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請(qǐng)成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營(yíng)業(yè),三季度是零申報(bào)。在電子稅務(wù)局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面,增值稅及附加稅的申報(bào)期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報(bào)10月份的,這是怎么回事?
老師請(qǐng)問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫(kù)的入庫(kù)是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價(jià)為20元,銷售量為10000件,單位變動(dòng)成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進(jìn)的銷售利潤(rùn)率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預(yù)測(cè)該企業(yè)的保本點(diǎn):(2)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)時(shí)的單位變動(dòng)成本的降低額;(3)預(yù)測(cè)該企業(yè)完全成本法下的保本量。
老師,賣廢料袋子怎么做賬務(wù)處理
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出有什么區(qū)別
老板,拿50萬入股金 做為公司的投資款,這50萬到利息 每個(gè)月付給銀行的利息 是老板承擔(dān) 還是公司承擔(dān) 公司里還有其他股東
老師,去年有固定資產(chǎn)沒取得發(fā)票,但有計(jì)提折舊制造費(fèi)用,折舊制造費(fèi)用是進(jìn)庫(kù)存商品的,只結(jié)轉(zhuǎn)部分進(jìn)銷售成本,那我匯算清繳調(diào)增折舊是進(jìn)制造費(fèi)用的折舊,還是進(jìn)銷售成本的折舊
公司汽車收到事故理賠款5000,當(dāng)時(shí)交的保費(fèi)是3600,這個(gè)情況怎么做賬?
老師您好,預(yù)繳所得稅怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,重慶地區(qū)國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)里面,工商年報(bào)社保實(shí)際繳納金額填寫,包含個(gè)人部分不呢?
老師你好!請(qǐng)問我們公司(我們是小規(guī)模)剛好達(dá)到一般納稅人的收入,我不想成為一般納稅人有沒有辦法處理
老師,請(qǐng)問下工商年報(bào)的納稅總額是指所屬期還是交款日期?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做?下個(gè)月申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)啊
在增值稅申報(bào)表 附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他欄次 填寫
那加計(jì)抵減減少額呢
對(duì)應(yīng)抵減的時(shí)候少計(jì)算抵減金額就好了
哦,就是在下個(gè)月的抵減額里減掉是嗎
是的 這樣理解正確的
那賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問抵扣的時(shí)候有沒有寫分錄
抵扣時(shí)是從待抵扣稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
您做待抵扣的時(shí)候分錄怎么寫的 就是待抵扣借方的時(shí)候
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,好的,那除了轉(zhuǎn)出的分錄,還需票結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
跟銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)就好了
老師,具體怎么做啊
您平時(shí)進(jìn)項(xiàng)銷售會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我不知道你說的是哪一筆,是月末成本和收入結(jié)轉(zhuǎn)的那筆嗎?
是進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄