你好,職工福利都 可以在14%比例內(nèi)稅前扣除
計入工資薪金的補(bǔ)貼和不計入工資薪金的補(bǔ)貼,對企業(yè)來說是不是都是借 管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),并且都可以在14%比例內(nèi)稅前扣除?
老師好,福利費(fèi)是工資薪金的14%可以稅前扣除,工資薪金是指應(yīng)付職工薪酬科目下的工資薪金,獎金津貼合計數(shù)?
老師,您好,每月餐費(fèi)和高溫補(bǔ)貼都做進(jìn)每月工資表里面,其金額可以直接和工資合并計入應(yīng)付職工薪酬-工資二級明細(xì)嗎?還是說一定要單獨(dú)計入福利費(fèi)和補(bǔ)貼中?
老師有關(guān)年終獎的計提的分錄,是不是可以直接計入到管理費(fèi)用_工資???在貸應(yīng)付職工薪酬_工資,或者直接做一個管理費(fèi)用_年終獎,在貸:應(yīng)付職工薪酬_年終獎,是不是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,年終獎工資啊,津貼 ,補(bǔ)貼,都是放在應(yīng)付職工薪酬工資支出中?
職工福利費(fèi)不超過工資薪金總額14%,這里的工資薪金總額是怎么算的, 你好,是實(shí)際發(fā)放的工資。 就是應(yīng)付職工薪酬,借方累計數(shù)! 但是應(yīng)付職工薪酬合計數(shù)是一級科目,并沒有扣除福利費(fèi),可以說詳細(xì)點(diǎn)嗎包括次年一月工資嗎?
現(xiàn)有現(xiàn)金+貨+應(yīng)收賬款+應(yīng)付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r格為( )萬元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業(yè),平臺會因?yàn)槭酆罅P款,這個罰款對方也沒給我們開票,開了電子收據(jù),我走到營業(yè)外支出,這個是不是得在匯算清繳得時候調(diào)增?
公司購入空調(diào)屬于管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費(fèi)用工資,現(xiàn)在25年4月要改到其他應(yīng)收款,但是稅務(wù)那塊2月應(yīng)該已經(jīng)按當(dāng)時的費(fèi)用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調(diào)整改正可以直接借:管理費(fèi)用工資2000,貸:其他應(yīng)收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購置稅了,還能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項(xiàng),以前帳上還留底了很多進(jìn)項(xiàng),月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
請問每月應(yīng)發(fā)收入35000元,社保打個比方個人部分是3000,請問這個第二個月的個稅怎樣計算?
資產(chǎn)負(fù)債率怎么計算呢?
會計分錄呢,都是按照上面的會計分錄嗎?
福利的話,無所謂職工薪酬-職工福利費(fèi),都 可以在14%比例內(nèi)稅前扣除
我是在問分錄啊
借 管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
同學(xué)你好,補(bǔ)貼可以按照以下分錄做: 借;管理費(fèi)用-福利費(fèi), 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目