你好 連續(xù)12月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)強(qiáng)制成為一般納稅人 最好自己去稅局登錄 為一般納稅人??
廣東東莞建筑公司小規(guī)模納稅人到10月份營(yíng)業(yè)額510萬(wàn),11月已開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票稅率1% 接下來(lái)該如何操作,超過(guò)500萬(wàn)了要升為一般納稅人?具體怎么操作,請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)下,謝謝!
2、某建筑設(shè)計(jì)公司,2015年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)此如消防設(shè)計(jì)等)外包給建筑設(shè)計(jì)院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營(yíng)情況如下表:[月份設(shè)計(jì)費(fèi)收入外包支出房租工資薪金辦公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203說(shuō)明:(1)單位:萬(wàn)元(2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5月1日開(kāi)始轉(zhuǎn)為-般納稅人;建筑設(shè)計(jì)院都是按照設(shè)計(jì)行業(yè)開(kāi)具的6%的一般納稅人稅率的發(fā)票(3)房屋業(yè)主方開(kāi)具的發(fā)票都是按照5%的簡(jiǎn)易征收稅率(4)辦公文具從京東采購(gòu),開(kāi)具的發(fā)票都是按照17%的般納稅人稅率(5)為了簡(jiǎn)化,忽略其它費(fèi)用,工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅(6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫(kù)存;表中小規(guī)模金額均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清問(wèn)題:(1)1月房租2萬(wàn)元,請(qǐng)列出簡(jiǎn)
東方公司為一般納稅人,增值稅率13%,假定不考慮其他稅費(fèi),2010年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(會(huì)計(jì)分錄用萬(wàn)元表示)(1)6月5日,向甲公司銷(xiāo)售A商品1000件,標(biāo)價(jià)總額為2000萬(wàn)元(不含稅),商品成本為1600萬(wàn)元(需同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本),為促銷(xiāo)給予對(duì)方10%的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。東方公司已發(fā)出商品,并辦妥了托收手續(xù)。(2)6月12日,因部分A商品質(zhì)量不合格退回500件,東方公司當(dāng)日開(kāi)出紅字發(fā)票,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)6月20日,東方公司將退回的A商品作為福利發(fā)放給職工,其中生產(chǎn)工人200件,管理人員50件,該商品每件市場(chǎng)價(jià)2萬(wàn)元,單位成本1.6萬(wàn)元。(4)6月26日,收到丙公司來(lái)函。來(lái)函提出,2010年5月從東方公司所購(gòu)B商品因質(zhì)量問(wèn)題要求價(jià)格上給予10%的折讓?zhuān)撋唐肥蹆r(jià)為6000萬(wàn)元,增值稅額為780萬(wàn)元,貨款已結(jié)清。東方公司同意給予折讓并開(kāi)具了紅字發(fā)票。要求:(1)逐筆編制東方公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。計(jì)算東方公司6月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額。
1、某建筑設(shè)計(jì)公司, 2015 年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)(比如消防設(shè)計(jì)等)外 包給建筑設(shè)計(jì)院,2016 年第 1、2、3、4、5、6、7 月的經(jīng)營(yíng)情況如下表: 月份 設(shè)計(jì)費(fèi)收入 外包支出 房租 工資薪金 辦公文具 1 30 10 2 10 1 2 25 8 2 10 1 3 32 10 2 12 1 4 40 15 2 12 1 5 60 20 3 20 2 6 70 25 3 20 2 7 80 30 3 20 3 說(shuō)明: (1) 單位:萬(wàn)元 (2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5 月 1 日開(kāi)始轉(zhuǎn)為-般納稅人; 建筑設(shè)計(jì)院都是按照設(shè)計(jì)行業(yè)開(kāi)具的 6%的一般納稅人稅率的發(fā)票 (3)房屋業(yè)主方開(kāi)具的發(fā)票都是按照 5%的簡(jiǎn)易征收稅率 (4)辦公文具從京東采購(gòu),開(kāi)具的發(fā)票都是按照 17%的-般納稅人稅率 (5)為了簡(jiǎn)化,忽略其它費(fèi)用,工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅 (6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫(kù)存;表中小規(guī)模金額 均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策 (7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清 問(wèn)題: (1) 1月房租 2萬(wàn)元,請(qǐng)列出簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄 (2) 、該公司 1月份應(yīng)該繳納的增值
老師請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個(gè)蒙古包當(dāng)時(shí)開(kāi)建造過(guò)程中開(kāi)回來(lái)的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)有做在建工程。直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,后來(lái)蒙古包建成了還有一部分工程款也沒(méi)結(jié)清所以發(fā)票也沒(méi)有。賬上也沒(méi)有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計(jì)出了評(píng)估報(bào)告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評(píng)估報(bào)告把固定資產(chǎn)補(bǔ)入賬呢。我具體應(yīng)該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫(xiě)一下具體操作流程和分錄。萬(wàn)分感謝
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實(shí)施細(xì)則釋義,請(qǐng)問(wèn)在哪里下載這個(gè)電子書(shū)學(xué)習(xí)呢?還是自己買(mǎi)書(shū)學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂(lè)場(chǎng),請(qǐng)問(wèn)職工培訓(xùn)費(fèi),企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問(wèn)的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
如果去稅局登錄為一般納稅人了,進(jìn)項(xiàng)稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票什么時(shí)候的才可以開(kāi)始抵扣呢?如果不去登錄為一般納稅人有哪些影響
你好 以后再成為一般納稅人時(shí)可以抵扣? ?不登記稅局會(huì)找你??
你回答的不是很清楚,比如今天11/17 如果我今天去稅局登錄為一般納稅人,那是不是今天日期的發(fā)票開(kāi)始就能抵扣,還是11學(xué)月的都可以,或者是之前的也可以,具體是?
你好 要看你選擇哪天成為一般納稅人才能準(zhǔn)確 的回復(fù)你 ,
上面不是給了日期嗎?你也可以舉例啊
根據(jù)最初說(shuō)的結(jié)合回答,謝謝
你好 登錄 表上可以選擇當(dāng)月成為一般納稅人也可以? ? ?選擇下月成為一般納稅人 不是您說(shuō)的從哪個(gè)具體的17號(hào)日子成為一般納稅人 當(dāng)月成為一般納稅人當(dāng)月開(kāi)票就是9% 下月成為一般納稅人當(dāng)月還可以開(kāi)小規(guī)模稅率發(fā)票?