同學(xué)你好 餐飲服務(wù)也是免稅的,生活服務(wù)業(yè)免稅
老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)票的金額一部分是開(kāi)的免稅發(fā)票,一部分開(kāi)的是1%的稅率,申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?(開(kāi)的都是普通發(fā)票)
你好老師,小規(guī)模公司,有餐飲業(yè),農(nóng)業(yè)目前是蜜桔,餐飲這個(gè)季度的收入估計(jì)超過(guò)30萬(wàn),蜜桔開(kāi)的是免稅發(fā)票,怎么交增值稅
餐飲(生活服務(wù))2021年12月31日前是否可以開(kāi)免稅發(fā)票,這個(gè)有沒(méi)有營(yíng)收限額(即是否有政策說(shuō)多少營(yíng)收內(nèi)是免稅,多少營(yíng)收是按1%開(kāi)票) 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是季度45w營(yíng)收免稅,那超過(guò)季度營(yíng)收45w的餐飲行業(yè)公司是否要繳納增值稅
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師你好,我想咨詢一下問(wèn)題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷售開(kāi)了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過(guò)季度銷售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問(wèn)問(wèn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒(méi)有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn),按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬(wàn),剩余的2萬(wàn)還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?如果做的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動(dòng)數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒(méi)有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說(shuō)明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M(fèi),收到的房租費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤(rùn)率多少合理呢?
老師,你們平時(shí)說(shuō)的往來(lái)科目,都是什么科目
我們這邊沒(méi)有接到免稅的通知,現(xiàn)在還是開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的
生活服務(wù)也是可以免稅的,疫情期間,如果你開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的,你按照開(kāi)的1%的申報(bào)
你的意思是假設(shè)餐飲季收入32萬(wàn),增值稅按32萬(wàn)的1%申報(bào),蜜桔季收入10萬(wàn)的話是免交增值稅的對(duì)嗎,這兩項(xiàng)都在一家公司,也就是說(shuō)季收入合計(jì)42萬(wàn),只要交餐飲的增值稅就可以嗎?
同學(xué)你好 是的,這樣是可以的