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老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)收入超過30萬,開票的金額一部分是開的免稅發(fā)票,一部分開的是1%的稅率,申報表要怎么填寫?(開的都是普通發(fā)票)

2020-10-09 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-10-09 16:35

同學(xué)您好,免稅發(fā)票就填在免稅對應(yīng)的欄次里面,有稅率的是需要交稅嗎,需要繳稅的就填在上面自開普通發(fā)票里面

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快賬用戶1907 追問 2020-10-09 16:36

今年餐飲不是免增值稅嗎

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快賬用戶1907 追問 2020-10-09 16:38

因?yàn)槊舛惖拈_票金額超過30萬了,所以填寫到其他免稅銷售額,那減免的稅額填寫到哪一欄

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齊紅老師 解答 2020-10-09 16:45

所有的免稅額都在減免稅額的欄次。

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同學(xué)您好,免稅發(fā)票就填在免稅對應(yīng)的欄次里面,有稅率的是需要交稅嗎,需要繳稅的就填在上面自開普通發(fā)票里面
2020-10-09
你好,小規(guī)模一季度開具增值稅普通發(fā)票30萬免稅,如果超過30萬,是全額征收
2020-12-17
你好,免稅的含有1%的普通發(fā)票在第十欄,專票的在第一行和第二行里面填寫,然后減免的2%只填寫專票1%不含稅的銷售額乘以2%算就可以的。是個體戶的嗎?
2023-04-17
你好 按照3%的來填寫的
2022-01-17
您好 小微企業(yè)填9欄跟10欄就好了
2021-01-05
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