同學您好, 您具體是什么情況
增值稅表四,稅額抵減情況表是自已填,還是系統帶數據出來?
增值稅申報表中的表二第20行專用發票信息表注明的進項稅額是系統自帶數據出來還是手動填
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表中已填列,為什么主表中應納稅額減征額不自動跳出來
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統自動填數據4405.04元,但是本期增值稅進項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
增值稅稅控系統技術維護費發票可以全額抵扣,但是在勾選認證的時候已經勾選抵扣了,那我該如何填寫申報表附表四(稅額抵減情況表)
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
我發現數據有一個月重復了,稅務局的數據比我的多,我忘了是自己填的,還是系統自動帶出來的
9月數據期未是45000,10月份數據卻是65000,沒法修改
您具體是哪個數據的
我自己己解決,重置了數據,變過來了
OK,有問題歡迎前來自信