你好: 操作的課程在這里:https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary?page=qpz/
我現在這邊的公司主要是一個地暖的代理商,主要是從事地暖的銷售及安裝服務,這邊有沒有相關的實操課推薦
看了幾個個稅申報課程,都沒有具體實操的,都是在講。能推薦一下嗎?
這些課程有沒有實操的,怎么標題一個實操,內容全是講一推理論
老師,剛過初會的在校大學生學學校實操課程的話,要怎么才能學好哈,我報了學堂190的實操速成課,還有一個299的商業會計實戰課程,可現在問題就是還有其他專業課和考試(英語四級)要準備,時間可能不夠用,我應該怎么分配和調整時間哈
老師好!請教一下實操問題[抱拳]營業范圍內沒有技術服務這一塊,給別人做技術服務,開票的內容開什么合適?銷售合同內容是這樣,如何操作比較合適?
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??