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#提問#請問老師有一部分人老板說做工資不發放,這樣的話計提工資,那應付職工薪酬這個科目怎么處理?

2020-11-14 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-14 15:39

同學你好 可以放到應付職工薪酬的貸方 也可以放到其他應付款貸方

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快賬用戶5708 追問 2020-11-14 16:36

老師我是說這工資以后也不發,為了成本費用,那怎處理

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齊紅老師 解答 2020-11-14 17:19

借:應付職工薪酬 貸:營業外收入

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快賬用戶5708 追問 2020-11-14 17:22

老師成本費用票少,才做工資表,這樣的話收入不是又多了么,就又多交稅了吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-14 17:35

那就貸方做其他應付款(或者庫存現金) 不然不平衡 虛假做賬是收到行政處罰的

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同學你好 可以放到應付職工薪酬的貸方 也可以放到其他應付款貸方
2020-11-14
你好; 你 到時取得收入做 借主營業務成本貸工程施工
2022-04-19
你好 貸其他應付款老板
2025-04-09
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應付職工薪酬-工資 發放的時候 借: 應付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應付款-老板
2021-01-27
學員你好,這樣的話把應付職工薪酬設置二級明細科目,工資和社保分開,這樣工資表就和工資對應即可
2022-11-12
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