你好,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,通過應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方核算
老師您好,申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候,原來做在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里的余額要怎么處理呢?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅放在哪個(gè)科目啊,謝謝
老師您好,繳納增值稅時(shí)的分錄怎么做。銷賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額兩個(gè)分錄里的金額在繳納的時(shí)候要轉(zhuǎn)出嗎,還是一直累計(jì)在那里?謝謝
老師您好!公司的小規(guī)模納稅人,11月份委托境外公拍攝視頻制作,需支付一筆制作費(fèi),支付時(shí)需代繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆代繳的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣銷項(xiàng)稅額,,也不能做入成本,年末了怎么處理這個(gè)科目的余額,謝謝!
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對(duì)嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時(shí)這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進(jìn)項(xiàng)稅額的余額里嗎?還是留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師,請(qǐng)問每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額憑證做完,繳納增值稅時(shí),要怎么做憑證啊?可以麻煩老師寫一下對(duì)應(yīng)的分錄嗎,謝謝,還有個(gè)問題啊,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末可以有余額吧
一般納稅人,制造業(yè),公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項(xiàng)稅額是9.26萬當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
納稅的分錄怎么做啊,謝謝
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款