你好,你們核定6%的增值稅稅種了嗎?
老師,你好,我七月份報稅的時候,按6%稅率征收的服務項目,填寫附表三的時候填寫了本期發生額,但是我們單位不是差額征收,這個有影響嗎
你好 老師 我想問一下 我們想在增值稅申報表附表一 中填寫6%的稅率 但是我們6%的稅率 是灰色的無法填寫 然后我們增加了一個國標附行業的經紀代理服務(6% ,5%)但是他征收率是寫的0.05 這個可以嗎?
老師 我想問一下 我們是高新技術企業軟件企業 為什么在增值稅申報表填寫的時候 6%的銷項稅寫在一般項目 13%的銷項稅寫在即征即退項目 ?不太明白為什么怎么填寫 我記得之前不是說增值稅率超過3%的部分是可以退稅的嗎?
申報增值稅時,填報未開具發票金額(例如月結客戶運費,我們是快遞行業),但是對應稅率那一行6%稅率的無法填寫,是灰色的,我們是派送費,稅率是6%,只有9個點和13個點的那一行能填寫,請問老師這是為什么?
我們有一筆外貿在5月確認收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報退稅, 但是我也應該在下周一申報增值稅(所屬期5月)的時候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
投資基金公司,投資回報過高,如何籌劃?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
你好!在你申報的附表左上角有一個自動獲取。自動獲取數據試試。
申報表左上角沒有這個
自動獲取
你好!你們有核定6%的增值稅稅率嗎?和你們稅務局確認一下。
當時申報的時候就是核定的6% 就是申請國標附行業的時候
就是我剛看到這個征收率寫的是5%
你好!這需要和你們稅務局具體確認一下。