有 你應該是少交了增值稅
老師,你好,我七月份報稅的時候,按6%稅率征收的服務項目,填寫附表三的時候填寫了本期發生額,但是我們單位不是差額征收,這個有影響嗎
你好 老師 我想問一下 我們想在增值稅申報表附表一 中填寫6%的稅率 但是我們6%的稅率 是灰色的無法填寫 然后我們增加了一個國標附行業的經紀代理服務(6% ,5%)但是他征收率是寫的0.05 這個可以嗎?
增值稅附表三2月份申報表是抄稅后自動申報的,第3列與第4列是本期發生額。到3月份申報表的時候,必須讓填寫3、4列本期發生額,不然不讓保存,所以我填寫了。這個月申報4月份的時候,發現不再提醒之前數據的問題,我就填寫了第一列,本期發生額。但是我知道該表第3列與第4列不應該填的,第六列期末余額不應該有數。怎么辦?因為不影響主表數據,可以不修改嗎?對后期有影響嗎?
老師,我們是商業服務行業,6%稅率。電子稅務局里,報表三說不是差額征收的企業不用填,我就空白表保存提交了,然后全申報的時候就提示說表一表三不相等,那是不是就意味著我們是差額征收?還是說因為我提交了空白表三導致的?作廢表三就可以?
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
并沒有少交增值稅
因為沒有填寫實際抵扣的金額,只填寫了發生額
填寫了 本期抵扣金額不是嗎
那個沒有填寫,我只填寫了發生額,上面發的那個圖片是本期應抵扣的,那是填寫了發生額自動帶出來的,本期實際抵扣的那里沒有填寫
那你以后的每個月報表都有期初數據
如果不去修改早晚需要抵扣的才是0
要去稅務局把這個更正了是嗎,這個現在對我報稅沒有影響吧
是的 沒有抵扣不影響的
好的,我知道,去稅務局修改的話,需要帶哪些東西去呢
紙質的報表 公章 身份證
報表就是我納稅申報表吧,財務報表需要帶嗎
是的 不帶 增值稅申報表