你好;? 1.附表3不用你寫即可; 不用管這個表格哈? ?
老師!我們今年貸稅務貸,當時去銀行審批額度的時候額度出來50萬但同時又提示收入與應納稅額不匹配,銀行說申報收入的時候應該有誤差,導致就擱置了。我想問季度預交所得稅和年報填寫誤差是有影響嗎?我需要把以前的報表都修改了嗎?
這個企業所得稅匯算清繳的時候,點申報的時候,彈出來這個提示,用不用管呀?直接確認提交嗎?因為我看這個,他說當年增值稅收入與100000營業收入和營業外收入的金額差異過大,那增值稅報表沒有包括業外收入啊,差額就是營業外收入這部分呀,也沒錯吧?然后5000表第1行第3類收入類,調整金額,這個我們是0,然后5010表吧,我們根本就沒有勾選。
老師,我們是商業服務行業,6%稅率。電子稅務局里,報表三說不是差額征收的企業不用填,我就空白表保存提交了,然后全申報的時候就提示說表一表三不相等,那是不是就意味著我們是差額征收?還是說因為我提交了空白表三導致的?作廢表三就可以?
老師。我們是小規模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入,那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
老師我們是一般納稅人,商務局給我們公司發了一筆獎補資金,然后我們也開具了普通發票,商務局的人說這部分補貼有文件顯示是不征稅的,那么我已經計入營業外收入,在申報所得稅的時候,在申報表上面扣除就可以了是嗎,賬務處理就計入營業外收入是嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
那我操作作廢表三是不是就可以
?你好;1.? 你如果沒有涉及的; 你都別去點擊附表3來報; 報了的就作廢? ?
老師,這個已申報未導入怎么辦?
“電子稅務局申報過程中,提示已申報未導入,一般是指企業的申報系統以及申報過該數據,但是數據還未導入到稅務局的系統中,企業可以等10分鐘后查詢,如果一直持續該狀態,可以將申報數據打印,去稅務局大廳上門申報。? ?
社保那里顯示未申報是什么情況呢?之前有操作過了,是要等到增值稅那里導入后,社保也會支佛那個顯示申報么
哦哦哦,我搞清楚了老師,是我這邊申報的事情
?你好1; 你是不是忘記報了 ;? ? ; 好的;弄清楚了就行? ?
老師,還是顯示未申報,是因為數據還沒傳輸過去?
你好;? 是的;? ? 這個應該是沒有上報到稅務局系統去; 你晚點下午去看看? ?狀態? ?