同學你好!這個同樣要交增值稅的
請問老師我們采購一批貨物,然后規(guī)定供應商10內發(fā)貨,但是供應商違約了,合同規(guī)定如果違約要求按照交易額的10%作為違約金,我想問下,供應商給我錢的時候,需要開票嗎,有老師告訴我企業(yè)收取違約金是需要開具發(fā)票的,麻煩您幫忙再確認一下吧
采購方收取供應商的違約金需要交增值稅嗎,這個銷售商品數量金額無關,
老師: 您們好! 從供應商采購回來的貨物加上利潤后銷售到國外,然后有質量問題,因退貨程序太繁瑣,現下采購單以采購的方式從國外采購回來,采購價等于銷售價,入庫價格需加關稅,這樣該入庫價格比正常從供應商采購回來的價格高,造成該貨物的庫存結存金額不準確,日后的庫存的單價也會不準,該貨需退給供應商并扣相應的關稅作為違約金,問如何處理及做會計憑證?謝謝!
小規(guī)模納稅人現金流量表中的(銷售商品提供勞務收到的現金數為負數),這個負數正好是未達起征點免征的增值稅稅額,這個要怎么調整會計分錄?
甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月采用分批收款方式批發(fā)商品,稅銷售總金額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月收回。由于資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額100萬元;零售商品實際取得銷售收入220萬舊換新方式銷售商品實際取得收入50萬元,收購的舊貨作價6萬元;購進商用發(fā)票,支付價款180萬元、增值稅稅額23.4萬元,購進辦公電腦取得增值付價款3萬元、增值稅稅額0.39萬元;從一般納稅人購進的貨物發(fā)生非正常4萬元。要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額。
所得稅匯算清繳研發(fā)費用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發(fā)票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
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老師這個就是沒有說要交增值稅啊,
這個不清楚哎? ?我是按我學的考試用書來的 收取的違約金等? ?要交增值稅