(四)免稅銷售額 都不是,只填寫這個(gè),
旅游行業(yè)今年免稅,直接填增值稅主表第8列,是選擇填免稅貨物銷售額還是免稅勞務(wù)銷售額
旅游業(yè),一般納稅人,2021年1月申報(bào)增值稅,是不是不能填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的疫情期間 生活服務(wù)啦? 主表的銷售額,是不是要填寫到第3行 的 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個(gè)該怎么辦
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,那個(gè)增值稅申報(bào)表,銷售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷售額?
老師您好!小規(guī)模普票免稅,增值稅表1是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
全面都是免稅,是不是只有第8列有數(shù)字,其他都是零
是的,是的,是的,是的
減免稅申報(bào)表,是不是選0001120604疫情防控期間,提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅
是的,是的,是的,是的,
謝謝老師,謝謝老師
好,讓我這邊先結(jié)束哈,謝謝