你好,不能抵扣的,小規模納稅人不能抵扣
一般納稅人給小規模納稅人開普票,要不要抵扣?
老師 現在一般納稅人給小規模納稅人開專票 小規模納稅人可以用來抵扣嗎 但是一般納稅人開的是6%的票 小規模納稅人怎么抵扣呢?
小規模納稅人開出3%技術服務費給到一般納稅人抵扣,那么小規模納稅人需要交納增值稅,不能抵扣增值稅,是嗎?
請問,小規模納稅人收到一般納稅人開的專票,不可以抵扣嗎?小規模納稅人開專票給一般納稅人,一般納稅人可以抵扣,對嗎?
小規模納稅開專票給一般納稅人,一般納稅人專票可以抵嗎。一般納稅人開專票給小規模納稅人,小規模納稅人專票可以抵嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我作為一般納稅人能不能抵扣?
開票方是銷售方,是銷項稅,不能抵扣,接受發票方,接受的專票才能抵扣
我好像問錯了,一般納稅人要不要計算銷項
你好,要計算銷項的
銷售免稅藥品和支付運輸免費藥品的運費。不要計算增值稅吧
還有,如果動用的是之前外購原材料而不是本月的,那我也不應該去計入增值稅吧。
你好,銷售就要計算的,免稅的不用
就是這個第三小問不用算增值稅吧?
你好,圖片,我這邊看不清
銷售產品支付運費是進項嗎?
(3)8月銷售免稅藥品一批,價款為150 000元(不含稅),動用之前外購原料成本28000元,另支付運輸公司運輸免費藥品的運費700元,增值稅63元,取得運費發票。
你好,支付的運費計算進項稅,用于免稅的外購原料進項稅額轉出
外購原材料含稅嗎?
外購原材料要計算進項稅
外購原材料含增值稅嗎?
外購原材料成本不含增值稅,增值稅是單獨計算的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利