你好,公司按銷售使用過的固定資產(chǎn)3%征收率減按2%交增值稅。
小規(guī)模公司使用過小汽車賣給公司員工,個(gè)人和公司各交什么稅?是按銷售使用過固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%交增值稅還是按二手車交易減0.5%交增值稅?
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運(yùn)貨汽車,可以按照簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
請(qǐng)教老師,2023年公司銷售使用過的固定資產(chǎn)車輛增值稅減按2%征稅嗎?公司是復(fù)合計(jì)稅征收方式,購進(jìn)車輛時(shí)未抵扣,開具銷售發(fā)票是不是按3%?
公司賣使用過的汽車,當(dāng)時(shí)購入小汽車時(shí)候 沒抵進(jìn)項(xiàng) 我可以3%減按2%交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們公司是汽車銷售公司,小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營范圍有賣新車,二手車銷售,銷售汽車配件,過戶等, 我們賣出的幾個(gè)二手車,是由二手車交易市場(chǎng)代開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這幾個(gè)二手車按0.5%還是按1%交增值稅?
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒問題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是來學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來確認(rèn)收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
不是按二手車交易嗎?
小規(guī)模公司有那個(gè)每個(gè)月不超過100,000的稅收優(yōu)惠。那這個(gè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),也是在稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)嗎?
公司的車屬于公司的固定資產(chǎn),不按二手車交易。銷售自己使用過的固定資產(chǎn),也是在這個(gè)稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)。
如何辦理過戶?如何收費(fèi)?
這個(gè)就需要咨詢當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門哦。各地有所不同。