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請問20年二季度盈利需交企業所得稅2000元,按新政策延期了繳納稅款。三季度虧損申報時報表上直接抵消了二季度延期的所得稅,這樣帳務該怎么處理呢?舉例:二季度盈利需交稅金2000元,三季度虧損稅金是-500元,這樣三季度申報表上是2000-500=1500元,但賬上應交稅費-所得稅的余額還是二季度的余額2000元,這個和報表就不一樣了,帳務需調整嗎?該怎么調整。謝謝?

2020-11-09 10:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 11:16

你是之前計提了2000的所得稅,是把 那你現在要沖減多計提的 500的所得稅

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快賬用戶1808 追問 2020-11-09 14:19

老師您好!我再問個問題:三季度是虧損,紅票沖回二季度的稅金計提憑證、結轉憑證,這個虧損的紅字不是費用增加利潤的對吧?他就是沖減二季度的稅金而已對吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 14:30

是的,減少所得稅費用,增加利潤

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快賬用戶1808 追問 2020-11-09 14:36

要是增加利潤的話,那我又回到起點了,在利潤表上沖減的稅金只改變凈利潤,利潤總額是不受稅金減少的影響的呀?

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快賬用戶1808 追問 2020-11-09 14:47

二季度(盈利)稅金計提:借:所得稅費用2000元貸:應交稅費-所得稅2000元。結轉:借:本年利潤2000元,貸:所得稅費用2000元。三季度(虧損)借:所得稅費用-500元,貸:應交稅費-所得稅-500元,結轉:借:本年利潤-500元,貸:應交稅費-所得稅-500元。是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 14:53

是的,是這樣賬務處理的

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你是之前計提了2000的所得稅,是把 那你現在要沖減多計提的 500的所得稅
2020-11-09
將多計的的,沖銷即可
2022-07-09
同學您好,這是按年累計算的,實際就應該是22萬減去10萬=12萬*5%=6000,減去已交的3000,這月還需要補交2500
2020-10-09
你好,你調增后總的利潤還是負數對吧?所以不影響退稅額
2024-03-16
這個企業所得稅申報是累計預繳算稅,這個你累計預繳是包括之前的1-9月,所以這個彌補虧損會自動取2019匯算清繳表上面彌補虧損最后一行這個和本年累計數利潤總額比較,
2020-10-09
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