將多計(jì)的的,沖銷即可
老師好,請(qǐng)問稅務(wù)自查后調(diào)整了以前年度的企業(yè)應(yīng)納稅所得額(仍然虧損未交所得稅),我賬務(wù)上要不要做什么處理?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)要不要調(diào)整?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
請(qǐng)問20年二季度盈利需交企業(yè)所得稅2000元,按新政策延期了繳納稅款。三季度虧損申報(bào)時(shí)報(bào)表上直接抵消了二季度延期的所得稅,這樣帳務(wù)該怎么處理呢?舉例:二季度盈利需交稅金2000元,三季度虧損稅金是-500元,這樣三季度申報(bào)表上是2000-500=1500元,但賬上應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅的余額還是二季度的余額2000元,這個(gè)和報(bào)表就不一樣了,帳務(wù)需調(diào)整嗎?該怎么調(diào)整。謝謝?
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤(rùn)總額是14萬,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問記賬的時(shí)候計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)怎么做分錄,彌補(bǔ)虧損要賬面顯示嗎?
老師,您好,第二季度做賬后賬上盈利了,按照利潤(rùn)要繳納13130企業(yè)所得,賬上也計(jì)提了這個(gè)金額,但是報(bào)季度企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)之前虧損,最后交10911元,請(qǐng)問要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)整整,分錄怎么寫,謝謝
老師你好,請(qǐng)問一下申報(bào)企業(yè)所得稅,然后所得稅彌補(bǔ)了年度虧損。賬上計(jì)提的所得稅和實(shí)際繳納的就不一樣了。這個(gè)需要怎么調(diào)整分錄嗎
個(gè)人獨(dú)資,沒有稅務(wù)登記,注銷,如何打印清稅證明
老師,而且那個(gè)開差額發(fā)票開票系統(tǒng)同一張發(fā)票還可以分次扣除嗎
老師,你的意思是我開全額發(fā)票的時(shí)候除了扣除分包款,取得的油料發(fā)票還有材料發(fā)票都可以扣除嗎
老師,一個(gè)難題請(qǐng)教一下,總機(jī)構(gòu)競(jìng)標(biāo)得 a 項(xiàng)目,然后總機(jī)構(gòu)把 a 項(xiàng)目給他的分支機(jī)構(gòu)去做。這個(gè)項(xiàng)目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產(chǎn)生的租賃費(fèi)發(fā)票又開具給了總機(jī)構(gòu),但實(shí)際使用的還是分支機(jī)構(gòu)用的, 那這個(gè)房租發(fā)票可以作為分支機(jī)構(gòu)稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用嗎
老師,一個(gè)難題請(qǐng)教一下,總機(jī)構(gòu)競(jìng)標(biāo)得 a 項(xiàng)目,然后總機(jī)構(gòu)把 a 項(xiàng)目給他的分支機(jī)構(gòu)去做。這個(gè)項(xiàng)目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產(chǎn)生的租賃費(fèi)發(fā)票又開具給了總機(jī)構(gòu),但實(shí)際使用的還是分支機(jī)構(gòu)用的, 那這個(gè)房租發(fā)票可以作為分支機(jī)構(gòu)稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用嗎
小規(guī)模如何開票,防止變成一般納稅人
請(qǐng)問公司平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師,為什么那個(gè)差額開票系統(tǒng),扣除發(fā)票可以重復(fù)選擇呢
老師那簡(jiǎn)易計(jì)稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機(jī)械郵費(fèi)不能扣除嗎
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔(dān)這個(gè)是不是?調(diào)在營外支出,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅
多的做借 所得稅費(fèi)負(fù)數(shù),貸方 應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅,這樣嗎
借 所得稅費(fèi)負(fù)數(shù),貸方 應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅(負(fù)數(shù))
那借方所得費(fèi)用有余額
不會(huì)有余額。多計(jì)提的沖掉。不是全部沖掉