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老師好,比如在7月份收到客戶預付款10000,9月份產品完工發貨,尾款30000打入銀行賬戶,并開票 40000發票 這在9月如何寫分錄,

2020-11-08 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-08 21:44

您好,9月,借銀行存款30000貸預收款項。借預收款項40000貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。

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快賬用戶9170 追問 2020-11-08 21:49

那7月份的分錄是不是借銀行存款 貸預收賬款

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齊紅老師 解答 2020-11-08 22:04

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶9170 追問 2020-11-08 22:19

哈哈,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-08 23:34

您好,您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,9月,借銀行存款30000貸預收款項。借預收款項40000貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。
2020-11-08
這是很正常的,這個就相當于是付款和開票可能就延后的時間,這個是正常的,你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發票的時候,你看一下八月份的發票和你之前庫存上面的金額有沒有差異,沒有差異,直接把發票作為附件,九月份付錢就做銀行存款減少的賬務處理。
2022-07-16
你好 6月正常計提房租 借:成本費用 貸:預付賬款 收到發票后 把發票附在之前的憑證后面即可
2020-08-08
這個預收賬款和應收賬款都是掛一個嗎,那這個可以對沖掉就可以
2020-12-17
發票的話,你得按照實際的貨款來開,然后有個差額4萬的話,嗯,你肯定是收不到這個4萬塊錢了,相當于你的應收賬款少了,你得把這個應收賬款轉到營業外支出里面。
2022-02-28
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